令和8年度一般会計予算の要求状況

令和8年度一般会計予算について、令和8年度予算編成の方針(令和7年9月12日付、市長通知「令和8年度予算の編成について」)を受けて、各課所から提出された歳入見込額と歳出要求額の状況を集計しましたのでお知らせします。

今後、内容の精査に加え、国の予算編成・制度改正の動向等により当初予算編成では大幅に変動することがあります。

歳入見込額 198億947万8千円(令和7年度当初予算額との比較8.3パーセント減)

主な科目の増減理由

  • 1款 市税 89億8,566万6千円
    個人市民税や固定資産税などの増により、前年度と比較して約1億7,750万円の増額と見込んでいます。
  • 2から12款
    地方交付税や各種交付金等は、令和7年度交付実績等を踏まえ、前年度と比較して約1億4,204万円の増額と見込んでいます。
  • 15款 国庫支出金 35億4,132万7千円
    障がい者自立支援給付費等負担金などの増により、前年度と比較して約9,258万円の増額と見込んでいます。
  • 16款 県支出金 15億9,717万5千円
    子どものための教育・保育給付費負担金などの増により、前年度と比較して約4,654万円の増額と見込んでいます。
  • 21款 諸収入 2億5,189万4千円
    デジタル基盤改革支援補助金などの減により、前年度と比較して約1億9,602万円の減額と見込んでいます。

なお、財源不足を算出するため、財政調整基金繰入金については見込まずに試算をしていることから、19款 繰入金は大きく減額となっています。

歳出要求額 221億4,153万9千円(令和7年度当初予算額との比較2.5パーセント増)

主な科目の増減理由

  • 2款 総務費 32億6,050万2千円
    電子計算費などの減により、前年度と比較して約1億5,595万円の減額要求となっています。
  • 3款 民生費 98億6,262万7千円
    児童福祉施設費などの増により、前年度と比較して約5億5,907万円の増額要求となっています。
  • 4款 衛生費 18億1,856万9千円
    塵芥処理費などの増により、前年度と比較して約1億1,916万円の増額要求となっています。
  • 8款 土木費 15億5,131万1千円
    道路新設改良費などの増により、前年度と比較して約1億7,711万円の増額要求となっています。
  • 10款 教育費 22億4,877万4千円
    公民館費などの減により、前年度と比較して約1億1,046万円の減額要求となっています。

収支見込み

歳入見込額と歳出要求額の差額である23億3,206万1千円の財源不足が生じています。

(歳入見込額198億947万8千円-歳出要求額221億4,153万9千円

=23億3,206万1千円不足)

財源不足解消に向けた対応策

  • 事務事業費・歳入の精査等
  • 基金の活用
  • 地方債の活用

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更新日:2025年12月19日