令和6年度一般会計予算の要求状況

令和6年度一般会計予算について、令和6年度予算編成の方針(令和5年9月15日付、市長通知「令和6年度予算の編成について」)を受けて、各課所から提出された歳入見込額と歳出要求額の状況を集計しましたのでお知らせします。

なお、後述の金額は、令和5年12月20日時点でのものであり、今後、内容の精査に加え、国の予算編成・制度改正の動向等により当初予算編成では大幅に変動することがあります。

歳入見込額 224億9,847万8千円(令和5年度当初予算額との比較10.9パーセント増)

主な科目の増減理由

  • 1款 市税 83億2,570万2千円
    法人市民税や固定資産税などの減により、前年度と比較して約5,613万円の減額と見込んでいます。
  • 2から12款
    地方交付税や各種交付金等は、令和5年度交付実績等を踏まえ、前年度と比較して約9,991万円の減額と見込んでいます。
  • 15款 国庫支出金 42億8,842万2千円
    都市構造再編集中支援事業補助金などの増により、前年度と比較して約11億6,607万円の増額と見込んでいます。
  • 17款 財産収入 4,881万7千円
    土地売払収入などの増により、前年度と比較して約3,298万円の増額と見込んでいます。
  • 18款 寄附金 2億6,304万7千円
    まちづくり基金寄附金の減により、前年度と比較して約9,695万円の減額と見込んでいます。

なお、財源不足を算出するため、財政調整基金繰入金については見込まずに試算をしていることから、19款 繰入金は大きく減額となっています。

歳出要求額 245億2,622万2千円(令和5年度当初予算額との比較20.9パーセント増)

主な科目の増減理由

  • 3款 民生費 87億9,061万8千円
    児童福祉施設費などの増により、前年度と比較して約3億7,229万円の増額要求となっています。
  • 4款 衛生費 16億1,023万1千円
    環境衛生費などの増により、前年度と比較して約2,932万円の増額要求となっています。
  • 8款 土木費 54億715万6千円
    都市計画総務費などの増により、前年度と比較して約37億2,077万円の増額要求となっています。
  • 10款 教育費 21億7,828万1千円
    学校管理費などの減により、前年度と比較して約5,597万円の減額要求となっています。
  • 13款 諸支出金 4億7,328万1千円
    公営企業費の増により、前年度と比較して約1億1,743万円の増額要求となっています。

収支見込み

歳入見込額と歳出要求額の差額である20億2,774万4千円の財源不足が生じています。

【歳入見込額224億9,847万8千円-歳出要求額245億2,622万2千円

=20億2,774万4千円不足】

財源不足解消に向けた対応策

  • 事務事業費・歳入の精査等
  • 基金の活用
  • 地方債の活用

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更新日:2023年12月28日