平成26年度一般会計予算の要求状況について

平成26年度一般会計予算について、各課所から提出された歳入見込額と歳出要求額の状況を集計しましたのでお知らせします。

なお、下記の金額は、平成25年12月13日時点でのものであり、今後、内容の精査に加え、国の予算編成・制度改正の動向等により大幅に変動することがあります。

歳入見込額 173億8,555万4千円

主な科目の増減理由

1款 市税 80億3,127万2千円

 個人市民税などの増額により、前年度と比較して約1億9,615万円の増額と見込んでいます。

6款 地方消費税交付金 5億7,100万円

 地方消費税交付金の増額により、前年度と比較して約1億900万円の増額と見込んでいます。

10款 地方交付税 13億4,000万円

 普通交付税の減額により、前年度と比較して7,300万円の減額と見込んでいます。

14款 国庫支出金 25億7,976万2千円

 防災・安全社会資本整備交付金や学校施設環境改善交付金などの交付金の増額により、前年度と比較して約4億7,000万円の増額と見込んでいます。

15款 県支出金 9億5,881万2千円

 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金の皆減などにより、前年度と比較して約1億4,183万円の減額と見込んでいます。

16款 財産収入 3,534万円

 土地売払収入の減額により、前年度と比較して約1億6,946万円の減額と見込んでいます。

歳出要求額 185億4,380万8千円

主な科目の増減理由

2款 総務費 22億1,128万1千円

 総務管理費や選挙費などの減額により、前年度と比較して約1億9,747万円の減額と見込んでいます。

4款 衛生費 15億5,869万2千円

 保健衛生費などの増額により、前年度と比較して約1億53万円の増額と見込んでいます。

8款 土木費 24億4,957万9千円

 道路橋りょう費や都市計画費などの増額により、前年度と比較して約3億3,052万円の増額と見込んでいます。

10款 教育費 28億457万8千円

 小学校費や中学校費などの増額により、前年度と比較して約10億7,220万円の増額と見込んでいます。

収支見込

歳入見込額と歳出要求額の差額である11億5,825万4千円の財源不足が生じています。

【歳入見込額173億8,555万4千円-歳出要求額185億4,380万8千円=△11億5,825万4千円】

財源不足解消に向けての対応予定

  1. 事務事業費の精査等
  2. 基金の活用
  3. 地方債の活用

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更新日:2017年03月01日