平成25年度一般会計予算の要求状況について

平成25年度一般会計予算について、各課所から提出された歳入見込額と歳出要求額の状況を集計しましたのでお知らせします。

なお、下記の金額は、平成24年12月14日時点でのものであり、今後、内容の精査に加え、国の予算編成・制度改正の動向等により大幅に変動することがあります。

歳入見込額 173億6,157万6千円

主な科目の増減理由

1款 市税 78億5,647万6千円

 固定資産税などの増額により、前年度と比較して約9,595万円の増額と見込んでいます。

10款 地方交付税 14億1,300万円

 普通交付税などの増額により、前年度と比較して7,400万円の増額と見込んでいます。

14款 国庫支出金 24億416万7千円

 学校施設環境改善交付金などの交付金の増額により、前年度と比較して約3億1,632万円の増額と見込んでいます。

15款 県支出金 10億6,404万4千円

 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金などの増額により、前年度と比較して約1億598万円の増額と見込んでいます。

16款 財産収入 2億471万円

 土地売払収入の増額により、前年度と比較して約1億7,391万円の増額と見込んでいます。

21款 市債 19億1,320万円

 土木債などの増額により、前年度と比較して5億580万円の増額と見込んでいます。

歳出要求額 184億6,321万1千円

主な科目の増減理由

2款 総務費 24億2,561万1千円

 総務管理費や徴税費などの増額により、前年度と比較して約4億1,912万円の増額と見込んでいます。

3款 民生費 66億8,729万8千円

 社会福祉費や児童福祉費の増額により、前年度と比較して約4億2,710万円の増額と見込んでいます。

4款 衛生費 17億9,845万2千円

 清掃費などの増額により、前年度と比較して約2億7,584万円の増額と見込んでいます。

8款 土木費 21億5,312万4千円

 道路橋りょう費や都市計画費などの増額により、前年度と比較して約6億1,492万円の増額と見込んでいます。

9款 消防費 8億3,655万1千円

 消防費の減額により、前年度と比較して約1億3,368万円の減額と見込んでいます。

10款 教育費 26億1,396万2千円

 小学校費や中学校費などの増額により、前年度と比較して約10億5,859万円の増額と見込んでいます。

収支見込

歳入見込額と歳出要求額の差額である11億163万5千円の財源不足が生じています。

【歳入見込額173億6,157万6千円-歳出要求額184億6,321万1千円=△11億163万5千円】

財源不足解消に向けての対応予定

  1. 事務事業費の精査等
  2. 基金の活用
  3. 地方債の活用

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更新日:2017年03月01日